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发布机构: 赤溪镇人民政府 生成日期: 2026-03-04 16:31:40
赤溪镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

各位代表:

  现向大会报告赤溪镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案,请予审议。

  一、2025年财政预算执行情况

  2025年是“十四五”规划收官之年,财政工作在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有力监督下,在上级财政部门的悉心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全镇发展大局,坚持稳中求进的总基调,现将2025年财政预算执行情况报告如下:

  (一)2025年财政预算收入执行情况

  根据省以下财政管理体制,“四税”收入省与县分享比例由“五五”调整为“一九”。按照新口径转换后,20259,我镇税收收入计划由3511万元调整为5891万元。

  2025年我镇完成一般公共预算收入5064.3万元,为全年收入目标的86%,可比下降8.88%。上级补助收入2458.6万元,转移支付收入1109.2万元,其他收入953.9万元,上年结余14万,2025年全镇一般公共预算总收入为9600万元。

  (二)2025年财政预算支出执行情况

  2025年我镇财政总支出为9600万元,具体如下:

  1.一般公共服务支出:3679.7万元;

  2.城乡社区事务支出:1291.9万元;

  3.农林水事务支出:211.9万元;

  4.公共安全支出:251.3万元;

  5.社会保障支出:1234.4万元;

  6.征兵及民兵工作支出:35.6万元;

  7.退役军人服务保障工作支出:37万元;

  8.卫生健康支出:118.6万元;

  9.应急及三防工作支出:100.9万;

  10.保密及档案工作支出:1.6万;

  11.宣传及意识形态工作支出:25万;

  12.科技、统计及旅游工作支出:1.7万元;

  13.教育、文体事业支出:23.9万元;

  14.党建工作支出:68.1万元;

  15.人大工作支出:46.6万元;

  16.政协、侨务、统战、老干工作支出:15.8万元;

  17.工会、共青团、妇联工作支出:12.8万元;

  18.纪委工作支出:2.7万元;

  19.招商引资、重大项目协调支出:84.3万元;

  20.三公经费支出:33.4万元;

  21.“百千万工程”支出(含乡村振兴、巩固脱贫攻坚):543.2万元;

  22.其他工作支出:1.6万元;

  23.“四税”收入上解:1778万元。

  (三)2025年财政预算结余情况

  2025年我镇财政总收入9600万元,比上年增加1810万元;总支出9600万元,比上年增加1824万元;财政预算执行结果收支相抵。

  2025年赤溪镇预算执行情况良好,严格落实“过紧日子”要求,实施积极的财政政策,着力发挥财政职能作用,为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。但我们也认识到,在新形势下,财政工作中面临着不少困难,一是财源结构不够优化,税收收入依赖重点行业,税源培育滞后,财政增收的稳定性和可持续性不足;二是收支矛盾依然突出,随着民生保障、基础设施建设等领域投入需求持续增加,财政支出压力不断加大;三是资金使用效益仍有提升空间,绩效管理的实效性有待进一步强化。

  二、2026年财政预算草案

  结合全镇经济社会发展实际,2026年财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,紧扣镇党委工作主线,锚定高质量发展任务,全力保障全镇经济社会高质量发展开好局,预算安排如下:

  (一)2026年财政预算收入草案

  2026年预计完成一般公共预算收入5368万元(市尚未下达2026年镇级税收收入任务),同比增长6%,预计上级补助收入2590万元,转移支付收入1120万元,其他收入1050万元,土地出让收入482万元,2026年全镇一般公共预算总收入预计为10610万元。

  (二)2026年财政预算支出草案

  2026年我镇财政预算总支出为10610万元,具体如下:

  1.一般公共服务支出:3880万元;

  2.城乡社区事务支出:2000万元;

  3.农林水事务支出:199万元;

  4.公共安全支出:269万元;

  5.社会保障支出:1235万元;

  6.征兵及民兵工作支出:36万元;

  7.退役军人服务保障工作支出:38万元;

  8.卫生健康支出:30万元;

  9.应急及三防工作支出:100万;

  10.保密及档案工作支出:2万;

  11.宣传及意识形态工作支出:30万;

  12.科技、统计及旅游工作支出:3万元;

  13.教育、文体事业支出:20万元;

  14.党建工作支出:60万元;

  15.人大工作支出:50万元;

  16.政协、侨务、统战、老干工作支出:20万元;

  17.工会、共青团、妇联工作支出:15万元;

  18.纪委工作支出:5万元;

  19.招商引资、重大项目协调支出:80万元;

  20.三公经费支出:55万元;

  21.“百千万工程”支出(含乡村振兴、巩固脱贫攻坚):700万元;

  22.其他工作支出:5万元;

  23.“四税”收入上解:1778万元。

  三、2026年财政工作重点

  为确保2026年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行,我们将着重做好以下四个方面的工作:

  (一)强化财源培育,增强收入后劲

  聚焦产业赋能,加大对辖区重点企业、特色产业的扶持力度,积极助力台磁科技、合峰石业增资扩产,推动华盛食品、翔海塑胶启动新厂区建设,加大技改和研发投入。培育壮大税源主体,重点突破智能MIC制造、绿色建材上下游配套企业,推动产业协同发展。健全招商引资扶持政策,集中力量招引优质项目、新兴产业项目,培育新的经济增长点和税源增长点。深化非税收入管理,盘活国有资产资源,探索多元化盘活路径,提升资产利用效益。密切关注上级政策动向,精准对接专项债券等政策机遇,全力争取bet36体育在线资金支持,夯实财政增收基础。

  (二)优化支出结构,兜牢民生底线

  坚持民生优先,持续加大民生领域投入,优先保障教育、医疗、养老等重点民生支出,不断完善社会保障体系,切实解决群众急难愁盼问题。严格落实“过紧日子”思想,从严控制一般性支出,压减非急需、非刚性支出,降低行政运行成本,把有限的财力用在刀刃上。统筹兼顾重点项目建设,合理安排项目资金,加快项目推进进度,确保项目早落地、早见效。

  (三)深化财政改革,提升管理效能

  严格依照《预算法》要求,强化财政监督职能作用,统筹安排各项财政资金,不断增强财政资金使用的规范管理和效益提升能力。强化预算绩效管理,实现预算绩效管理全覆盖,对重点项目开展绩效评价,倒逼资金使用效益提升。健全财政资金监管机制,完善资金使用审核流程,强化资金全流程监管,提升财政管理规范化水平。

  (四)严控财政风险,保障平稳运行

  严格落实政府债务管理要求,坚守债务底线红线,规范债务举借、使用和偿还流程,加强债务动态监测,合理安排偿债资金,切实防范化解政府债务风险。提升财政可持续运行能力,有效化解收支矛盾。强化财会监督与人大监督、审计等贯通协调,提升监督水平,及时排查整改资金使用过程中的问题,筑牢财政资金安全防线。

  各位代表,2026年是“十五五”规划开局之年,做好全年财政工作意义重大。我们将在镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督,坚定信心、真抓实干、攻坚克难,扎实做好各项财政工作,全力完成2026年财政预算任务,为推动全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障!

  以上报告,请予审议。


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