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发布机构: 三合镇人民政府 生成日期: 2021-07-08 09:31:30
三合镇2021年上半年财政预算执行情况和财政预算调整情况报告

三合镇2021年上半年财政预算执行情况和财政预算调整情况报告

——在三合镇第十六届人民代表大会第十五次会议上


各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向大会报告2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、2021年上半年财政预算执行情况

  2021年上半年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力做大财政收入,优化财政支出结构,强化财政监督,坚持依法行政,依法科学理财,保证了政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

  (一)2021年上半年预算收入情况

  1.一般预算收入 (1-5月)                 1533.39万元

  2.上级专项拨款收入                     647.85万元

  3.垃圾处理费收入                       117.36万元

  4.国有资源(资产)有偿使用收入          13.26万元

  5.其他及自筹收入                        8.72万元

  6.上年结转收入                          35万元

  (二)2021年上半年预算支出完成情况

  2021年上半年全镇预算支出完成2355.57万元,主要支出项目如下:

  1.人员工资、补贴、奖金 303.86万元

  2.社保费271.83万元

  3.职业年金43.04万元

  4.住房公积金58.39万元

  5.其他工资福利支出95.5万元

  6.办公费15.67万

  7.印刷费、水电费、邮电费、差旅费40.56万

  8.物业管理费(绿化、保安服务)13.53万

  9.租赁费2.04万元

  10.会议费用支出11.45万元

  11.培训费1.08万元

  12.接待费用支出14.2万元

  13.公务用车运行维护费5.01万元

  14.其他交通费用2.51万元

  15.委托业务费78万元

  16.其他支出35万元

  17.农林水支出(含河长制支出)155.09万元

  18.扶贫支出2.7万元

  19.社会保障、救济救助、社会福利支出82.73万元

  20.卫生健康、计生、疫情防控支出44.68万元

  21.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出10.04万元

  22.文化、教育、体育、全域旅游工作支出15.62万元

  23.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安bet36体育投注:、禁毒、反邪教、打私工作支出19.27万

  24.治安管理经费支出58.9万元

  25.消防工作支出8.9万元

  26.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出3.49万元

  27.常年法律顾问费用支出6.3万

  28.应急、安全生产支出15万元

  29.食品安全支出1.98万元

  30.招商引资经费支出18万元

  31.农村生活垃圾治理和保洁支出144.53万元

  32.基础建设项目支出387.43万元

  33.党建工作经费支出33.71万元

  34.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元)28.15万元

  35.纪检监察工作支出3.42万元

  36.工会、共青团、妇联工作支出17.97万元

  37.宣传、创文、意识形态工作支出8万元

  38.创卫工作支出1.57万元

  39.统战、侨务工作支出1.3万元

  40.装修、修缮支出125.54万

  41.办公设备购置10.58万

  42.公交运营补助18万

  43.解决往年应付工程资金141万元

  二、2021年财政预算调整方案

  根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,现对我镇在2021年3月10日三合镇第十六届人民代表大会第十三次会议批准通过的2021年财政预算进行调整:

  (一)收入预算调整

  我镇财政总收入规模调增467万元,由年初总收入5917万元调整为6384万元,调整主要原因:一是根据上级下达我镇财税收入任务增加;二是垃圾处理费收入增加。具体如下:

  1.一般预算收入调增427万元,由年初预算3717万元调整为4144万元;

  2.垃圾处理费收入调增40万元,由年初预算100万元调整为140万元。

  (二)支出预算调整

  按照“以收定支”原则,以及实际工作和政策要求,相应对预算支出结构进行调整,总体支出调增473万元,由年初预算5907万元调整为6380万元,主要调整项目是:

  1.其他交通费用调增3万元,由年初2.6万元调整为5.6万元;

  2.委托业务费调增70万元,由年初90万元调整为160万元;

  3.基础建设项目支出调增100万元,由年初630万元调整为730万元;

  4.装修、修缮支出调增100万元,由年初100万元调整为200万元;

  5.解决往年应付工程资金调增200万元,由年初500万元调整为700万元。


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